4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
14
Data de Lançamento: 11/08/2015 |
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
6.688,23
172
246/008-2015
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - 11º |
MEDIÇÃO PERÍODO DE 05/07/2015 A 04/08/2015 - PARTE DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO |
254,12
SV
1,0000
254,12
788,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
MUNIV |
0,00
788,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
4
449/008-2015
788,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
788,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
65,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
65,00
71
451/028-2015
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS AGOSTO/2014.
65,00
1,0000
65,00
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
41,45
186
471/019-2015
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
41,45
1,0000
41,45
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
72,89
186
473/007-2015
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
72,89
1,0000
72,89
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
138,56
693
548/009-2015
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
138,56
1,0000
138,56
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
131,43
4
587/022-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
GABINETE |
131,43
1,0000
131,43
89,98
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
602/000-2015
89,98
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1880 - 818,09
89,98
1,0000
46,59
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
46,59
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
617/000-2015
46,59
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 658 - 2824,02
46,59
1,0000
359,48
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
359,48
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
618/000-2015
359,48
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 654 - 21786,80
359,48
1,0000
129,43
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
129,43
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
619/000-2015
129,43
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 657 - 7844,50
129,43
1,0000
112,33
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
112,33
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
620/000-2015
112,33
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 656 - 6808,38
112,33
1,0000
109,12
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
109,12
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
621/000-2015
109,12
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 655 - 6613,85
109,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
636
877/047-2015
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
82,90
1,0000
82,90
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
379,58
636
877/048-2015
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
379,58
1,0000
379,58
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
14
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
636
877/049-2015
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
82,90
1,0000
82,90
0,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
191,25
45
919/008-2015
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
191,25
1,0000
191,25
0,00
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
191,25
45
920/004-2015
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
191,25
1,0000
191,25
0,00
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
446,25
45
927/003-2015
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
446,25
1,0000
446,25
0,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
63,75
45
931/007-2015
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
63,75
1,0000
63,75
0,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
63,75
45
933/007-2015
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
63,75
1,0000
63,75
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
92,72
323
1016/021-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
92,72
1,0000
92,72
0,00
240/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
-1.435,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
327
1240/000-2015 - 01
-1.435,00
1 - Anulação da Nota nº 1240/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.435,00
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
-9.903,60
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
1357/000-2015 - 01
-9.903,60
1 - Anulação da Nota nº 1357/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO |
67/2014 |
-9.903,60
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1466/006-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1467/006-2015
3.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
3.000,00
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1471/006-2015
5.275,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
7.010,00
667
1493/006-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
7.010,00
1,0000
7.010,00
200,70
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
0,00
41
1587/003-2015
2.500,00
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
200,70
SV
0,0800
32.516,68
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
128
1677/006-2015
5.226,67
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF. |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS |
BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS |
PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS |
32.516,68
%
6,2200
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
14
0,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
63,75
45
2489/004-2015
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
63,75
1,0000
63,75
67,68
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
67,68
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
103
2605/014-2015
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
67,68
SV
0,0200
3.000,00
4.350,00
13488/2015
Pregão Presencial
GENOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.35.01
J
18.111.759/0001-07
0,00
157
2734/002-2015
8.700,00
1 - CONSULTORIA PARA APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DO |
MUNICIPAIO DE REGISTRO/SP. - CONSULTORIA PARA APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE |
MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO |
4.350,00
SV
0,5000
0,00
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
63.082,28
292
2768/005-2015
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A |
CONCLUSÃO DE NOVA UNIDADE DENOMINADA UBS, NO JARDIM XANGRILÁ, FICHA 292 - PAGOS ATRAVÉS DE |
REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001, PORTARIA Nº 340 DE 4 DE MARÇO DE 2013 - |
C/C 0903/006/624080-0 CEF - SAÚDE |
63.082,28
%
17,4000
3.624,79
360,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
462
2923/002-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO MS MAC - DR - 300 - 03 FICHA 462 - FONTE 05 - C/C |
624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
360,00
UN
6,0000
360,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
338
2930/002-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DA ODONTO - MS SAÚDE BUCAL - DR 300.27 FICHA 338 |
FONTE 05 - C/ 255-9 C.E.F. - SAÚDE |
360,00
UN
6,0000
2.025,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2938/003-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
FICHA 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
2.025,00
UN
25,0000
810,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2945/003-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
FICHA 323 FONTE 05 DR 300.001 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
810,00
UN
10,0000
405,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2946/002-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE - MS PAB FICHA 323 |
DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
405,00
UN
5,0000
1.383,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
3167/003-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
1.140,00
UN
19,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
14
automotivo em veículos modelo hatch. |
81,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSO MS - |
PAB FICHA 323 - DR 300.001 - FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
243,00
UN
3,0000
1.032,53
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.032,53
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/048-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.032,53
%
0,5900
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
2.323,19
64
3399/053-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
2.323,19
%
1,3200
1.754,94
6.613,85
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
6.613,85
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
3434/004-2015
77,81
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
6.613,85
HR
85,0000
2.824,02
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
2.824,02
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
3435/004-2015
156,89
1 - Trator de Esteira provido com escarificador, com peso igual ou superior a 16.085kg, potência igual ou |
superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com relógio para |
controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.824,02
HR
18,0000
-75.912,51
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
128
3452/001-2015
1.492,72
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 VILA NOVA RIBEIRA - RUA GIRASSOL PARTE RUA DAS ROSAS - PLANEJ. |
URBANO |
147.321,91
%
98,6900
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
-75.912,51
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
-75.912,51
128
3452/001-2015 - 02
1 - Anulação da Nota nº 3452/1-2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 3452/1 2015
-75.912,51
1,0000
-75.912,51
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
-71.409,40
128
3452/003-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 3452/3-2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 3452/3 2015
-71.409,40
1,0000
-71.409,40
147.321,91
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
147.321,91
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
147.321,91
128
3452/004-2015
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 VILA NOVA RIBEIRA - RUA GIRASSOL PARTE RUA DAS ROSAS - |
PLANEJAMENTO |
147.321,91
%
98,6900
1.492,72
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
21.417,42
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
21.417,42
92
3908/008-2015
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE FINANÇAS |
21.417,42
1,0000
21.417,42
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
2.997,39
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
2.997,39
91
3910/008-2015
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL- REF. 08/2015 - BB C/C |
05.103-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
2.997,39
1,0000
2.997,39
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
56.182,01
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
56.182,01
90
3911/009-2015
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL- REF. 08/2015 - BB C/C 05.103-9 - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE FINANÇAS |
56.182,01
1,0000
56.182,01
0,00
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
3.234,99
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
3.234,99
92
3912/008-2015
1 - PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONSTRIBUIÇÕES |
PREVIDENCIÁRIAS - REF. 08/2015 - BB C/C 05.103-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
3.234,99
1,0000
3.234,99
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
14
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
5.141,14
413
3965/006-2015
1 - EXAME DE FOSFORO
4,92
SV
3,0000
1,64
2 - EXAME DE CKMB
47,06
SV
13,0000
3,62
3 - EXAME DE DHL
379,08
SV
117,0000
3,24
4 - EXAME DE TTG 1º E 2º H
324,86
SV
37,0000
8,78
5 - EXAME DE TOXOPLASMOSE
4.235,40
SV
130,0000
32,58
6 - EXAME DE COOMBS INDIRETO
132,00
SV
55,0000
2,40
7 - EXAME PROTEINURIA 24H - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
17,82
SV
11,0000
1,62
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
-44.971,20
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
4973/000-2015 - 01
-44.971,20
1 - Anulação da Nota nº 4973/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO |
67/2014 |
-44.971,20
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
-16,18
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
73.856.593/0001-66
0,00
445
5073/000-2015 - 01
-16,18
1 - Anulação da Nota nº 5073/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
-16,18
1,0000
0,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
4.800,00
667
5104/003-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
4.800,00
1,0000
4.800,00
67,60
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
431
5190/001-2015
3,38
1 - COLA COLORIDA. em pote plástico de 23 gramas - Caixa com 06 unidades - PIRATININGA - 1º T.A. - C/C |
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
67,60
CX
20,0000
0,00
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
25.505,19
295
5236/003-2015
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - TP 002-2015 - LOTE 01 - PSF CAIÇARA - CONFORME RESOLUÇÃO SS/150 |
DE 17/12/2014 - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - SAÚDE |
25.505,19
%
13,7300
1.857,61
2.340,00
1208/2015
Pregão Presencial
SHAMOU - ESPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - |
EPP |
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
10.229.266/0001-64
0,00
787
5295/001-2015
156,00
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Interfirmas de Futsal. Os jogos serão realizados no |
período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Amador Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 |
(Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM |
PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - ESPORTES |
2.340,00
UN
15,0000
2.340,00
1208/2015
Pregão Presencial
SHAMOU - ESPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - |
EPP |
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
10.229.266/0001-64
0,00
787
5295/002-2015
156,00
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Interfirmas de Futsal. Os jogos serão realizados no |
período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Amador Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 |
(Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM |
PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - ESPORTES |
2.340,00
UN
15,0000
1.248,00
1208/2015
Pregão Presencial
SHAMOU - ESPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - |
EPP |
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
10.229.266/0001-64
0,00
787
5295/003-2015
156,00
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Interfirmas de Futsal. Os jogos serão realizados no |
período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Amador Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 |
(Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM |
PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - ESPORTES |
1.248,00
UN
8,0000
0,00
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
419,63
731
5529/007-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
419,63
1,0000
419,63
396,52
4036/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
396,52
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
5530/006-2015
396,52
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
396,52
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
-4.033,26
506
5600/002-2015 - 02
1 - Anulação da Nota nº 5600/2-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 123/2015
-4.033,26
1,0000
-4.033,26
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
14
24.288,98
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
5903/001-2015
291.467,67
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PÚBLICA - REF. AO 1º T.A. - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
24.288,98
SV
0,0800
12.258,84
4721/2015
Dispensa
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
319
6454/000-2015
0,03
1 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA 2, CM - (conforme |
especificação técnica constante do processo de compra) |
76,50
UN
3.000,0000
7,49
2 - ALGODAO HIDROFILO - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).
374,50
UN
50,0000
4,45
3 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - |
(conforme especificação técnica constante do processo de compra). |
890,00
UN
200,0000
0,95
4 - EQUIPO PARA NUTRIÇAO ENTERAL - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).
952,50
UN
1.000,0000
0,41
5 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do |
processo de compra). |
9.912,00
PCT
24.000,0000
6,67
6 - HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO COM 5 LITROS - (conforme especificação técnica |
constante do processo de compra). - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
53,34
UN
8,0000
21.786,80
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
21.786,80
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
186
6507/001-2015
77,81
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
21.786,80
HR
280,0000
7.844,50
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
7.844,50
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
213
6508/001-2015
156,89
1 - Trator de Esteira provido com escarificador, com peso igual ou superior a 16.085kg, potência igual ou |
superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com relógio para |
controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
7.844,50
HR
50,0000
6.808,38
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
6.808,38
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
213
6509/001-2015
77,81
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
6.808,38
HR
87,5000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
12.332,88
213
6509/002-2015
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
12.332,88
HR
158,5000
77,81
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
2.645,54
213
6509/003-2015
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
2.645,54
HR
34,0000
77,81
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
14
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
13.860,00
209
6510/001-2015
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso |
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a |
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de |
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com |
capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
13.860,00
HR
126,0000
110,00
386,26
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
450
6713/000-2015
386,26
1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL. resolução mínima de 16,1 megapixels, memória interna de, no minimo, 50 |
MB, expansível por cartões: SD, SDXC e SDHC, zoom óptico mínimo 4X, zoom digital mínimo de 8X, gravação |
de, no mínimo, formato JPEG e MPEG - SONY DSC W800 - PARA SER UTILIZADO NA FITOTERAPIA - ACERTO |
CONTÁBIL DO EMPENHO 5168, DEVIDO ERRO NA GERAÇÃO DO PEDIDO DE EMPENHO - C/C 624.082-6 CEF - |
SAÚDE |
386,26
UN
1,0000
9.851,68
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
319
6741/000-2015
37,82
1 - Toner compatível com impressoras Brother - TN 450 - JF / COMPACT
7.564,00
UN
200,0000
47,66
2 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-420 - JF / COMPACT - PARA USO DAS |
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSF's - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.287,68
UN
48,0000
1.515,88
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
447
6743/000-2015
37,82
1 - Toner compatível com impressoras Brother - TN 450 - JF / COMPACT
1.134,60
UN
30,0000
47,66
2 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-420 - JF / COMPACT - PARA USO DO |
PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
381,28
UN
8,0000
492,52
13390/2014
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
0,00
322
7401/001-2015
492,52
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO EFS - C/C 624025-7 CEF - SAUDE
492,52
SV
1,0000
3.502,51
2538/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
7412/000-2015
0,27
1 - Dissulfiram 250 mg comprimido - SANOFI-AVENTIS
64,51
COMP
240,0000
11,46
2 - Policresuleno 100 mg/g + Cinchocaina, Cloridrato 10 mg/g pomada retal - bisnaga com 30 g + aplicadores - |
MEDLEY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF |
ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
335-0 CEF - SAÚDE |
3.438,00
TB
300,0000
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO |
LTDA- |
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
3.038,00
211
7464/002-2015
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
NOSSO TETO - SERV. MUNICIPAIS |
3.038,00
UN
100,0000
30,38
432,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
7546/000-2015
2,40
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa |
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - PIRACANJUBA - PAA USO DO CAPS |
PARA O PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
432,00
UN
180,0000
818,09
13041/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
0,00
323
7547/000-2015
116,87
1 - Limpeza de fossa - NAS UNIDADES DO ESF SERROTE (3M3) E ESF VOTUPOCA (4M3) - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
818,09
M3
7,0000
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
839,26
766
7666/006-2015
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
839,26
1,0000
839,26
15.240,00
4414/2015
Pregão Presencial
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE |
PRODUTOS |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.343.029/0002-70
0,00
319
7667/000-2015
0,20
1 - Lanceta descartável para punção digital/sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço |
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a |
15.240,00
UN
76.200,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
14
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e |
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - LERNAPHARM - LORIS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
631,84
5990/2015
Outros/Não Aplicável
MAURICIO APARECIDO MARCOLINO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
021.092.568-00
0,00
30
7693/000-2015
631,84
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0007130-31.2011.8.26.0495 - SAF - |
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
631,84
1,0000
5.100,00
5989/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA JUDITH DOS SANTOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
105.365.108-22
0,00
30
7694/000-2015
5.100,00
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0000709-88.2012.8.26.049 - 2ª VARA |
JUDICIAL - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
5.100,00
1,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
106,80
2
7727/001-2015
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM PREFEITURA - GABINETE |
106,80
UN
12,0000
8,90
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
-2,48
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
06.968.107/0001-04
0,00
447
7750/000-2015 - 01
-2,48
1 - Anulação da Nota nº 7750/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-2,48
1,0000
84,52
6307/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
783
7830/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS |
REGIONAIS - DIA 30/06/2015, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 23h45 - ESPORTES |
14,26
2,0000
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
24.288,98
209
7846/001-2015
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO |
AO CONTRATO 87/2014 - SERV. MUNICIPAIS |
24.288,98
SV
0,0800
291.466,86
0,00
6373/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
529,55
396
7860/001-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
529,55
1,0000
529,55
49,39
6538/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
8330/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM, PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA |
FUNDAÇÃO CASA NO DIA 26/07/2015, COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
49,39
6529/2015
Outros/Não Aplicável
EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
024.417.468-71
0,00
632
8331/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À IGUAPE PARA ACOMPANHAR IDOSOS DO CCI, NO DIA 06/08/2014, COM SAÍDA |
ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ASSISTÊNCIA |
14,26
2,0000
49,39
6530/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
8332/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR FUNCIONÁRIO PAULO EM TREINAMENTO NO |
BANCO DO POVO PAULISTA, NO DIA 24/07/2015 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
14
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
18.196,87
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
666
8642/000-2015
427,67
1 - Câmera digital compacta, Resolução: 20.1 megapixels / LCD: 2.7" - LCD TFT - Clear Photo LCD / Zoom |
Óptico: 8x / Zoom Digital: 32x, Memória Interna: aprox 27MB / Memória expansível por cartões: Sim. Até 64GB, |
Estabilizador de Imagem: Optical SteadyShot / Alta Sensibilidade: Auto - 80 até 3200, Face Detection: Sim / |
Smile Shutter: Sim / Macro: Sim / Foto Panorâmica: Sim, Modo Slide Show: Sim / Modos de cena: Sim. / |
Extensão do arquivo da foto: JPEG, Tempo Entre os Disparos: Aproximadamente 3.1seg / Dimensões: 9,31 cm x |
5,25 cm x 2,25 cm (L×A×P), Acompanha: Adaptador AC/Carregador de Bateria, Cabo de Alimentação, Bateria |
Recarregável, Cabo USB Específico, Cordão de Mão, Cartão de Memória de 4GB, Idiomas do menu - Inglês, |
Francês, Espanhol, Português, etc. - SONY / DSC-W830 |
4.276,70
UN
10,0000
1.701,87
2 - Câmera digital mirrorless, Megapixels: Acima de 20Mp, Tempo entre os disparos: 1/4000 - 30 segundos, |
Recursos: Detector de face / Estabilizador de imagem, ISO: Amplitude de ISO: Auto, 100~25600, Sensor: CMOS |
/ Fonte de Alimentação: Bateria Recarregável, Tamanho do LCD: 3" / Resolução: 20.3MP, Tipo de lente: 50mm / |
Tipo de obturador: eletrônico, Garantia do Fornecedor: 1 Ano - SAMSUNG / NX 3000 |
5.105,61
UN
3,0000
2.705,45
3 - Câmera digital semi profissional Pixels Efetivos 24,1 milhões / Tamanho do Sensor 23,5 mm x 15,6 mm, |
Formato do Sensor de Imagem DX / Mídia de Armazenamento SD SDHC SDXC, Velocidade Máxima de Disparo |
Contínuo com Resolução Total 5 quadros por segundo, Sensibilidade ISO ISO 100 -6400 - 25.600 / Vídeo Full HD |
/ Tamanho do Monitor 3 pol. na diagonal, Tipo de Monitor Ângulo de Visão ampla TFT-LCD com Ângulo variável, |
Bateria/Baterias Um bateria recarregável de Li-ion EN-EL14a ou bateria recarregável de Li-ion EN-EL14, |
Aproximadamente Dimensões (Largura x Altura x Profundidade) 129 mm x 98 mm x 78mm, Aproximadamente |
- NIKON / D5200 |
5.410,90
UN
2,0000
1.701,83
4 - Flash, Número Guia: 28 m a 39 m, Cobertura da Lente: de 14 mm a 120 mm (formato DX) / de 24 mm a |
120 mm (formato FX), Função de Rebatimento (Inclinar): A cabeça do flash se inclina para baixo até -7° ou |
para cima até 90° com paradas tipo "click-stop" em -7°, 0°, 45°, 60°, 75° e 90°. Função de Rebatimento |
(Girar): A cabeça do flash gira horizontalmente 180° para a esquerda e para a direita, com paradas tipo |
"click-stop" em 0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150° e 180º, Dimensões: 2,8 x 5,0 x 4,1 pol. (71,0 x 126,0 x 104,5 |
mm) (Aprox.) - NIKON - AF SB 700 - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C |
30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
3.403,66
UN
2,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
519,38
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
662
8643/000-2015
34,86
1 - Cartão de memória micro, Tipo : MicroSD / Capacidade : 8GB, Armazena: 2400 fotos (com qualidade de 10 |
MP) / 16 horas de vídeo (760 Kbps), Garantia: 6 meses / - SANDISK |
104,58
UN
3,0000
41,48
2 - Cartão de memória, Fator de forma: SDHC (8GB) / Capacidade: 8GB, Temperatura operacional: -13º F a |
185º F (-25º C a 85º C), Temperatura de armazenamento: -40º F a 185º F (-40º C a 85º C), Compatibilidade: |
São compatíveis com todos os dispositivos host habilitados SDHC/SDXC e SDHC-I/SDXC-I (UHS-I), |
Armazena: 2400 fotos (com qualidade de 10 MP) / 16 horas de vídeo (760 Kbps), Garantia: 6 meses / Peso: 14 |
gramas - SANDISK - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - |
ASSISTÊNCIA |
414,80
UN
10,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
153,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
662
8644/000-2015
153,50
1 - Programa de edição, com solução profissional para fotografia, oferecer as ferramentas necessárias para |
organizar, editar, realçar e compartilhar imagens no desktop ou dispositivo móvel, com vasta biblioteca de |
vídeos explicativos, e com acesso às últimas inovações em edição de imagens. - ADOBE / PHOTOSHOP - PARA |
UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
153,50
UN
1,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
1.649,75
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
662
8645/000-2015
163,43
1 - Papel fotográfico para impressoras jato de tinta, Ótima qualidade e durabilidade, impressões em alta |
resolução com cores vivas e nítidas, Papel resistente a água, secagem imediata, evitando que a foto fique |
borrada, Ideal para impressoras jato de tinta (ink jet), Tamanho Super A3 150g, pacote com 100 folhas - BULK |
817,15
UN
5,0000
24,12
2 - Papel fotográfico para impressora jato de tinta, Impressões em alta resolução com cores vivas e de |
qualidade, Formato A4, Gramatura:180g, pacote com 50 folhas - MULTILASER |
482,40
UN
20,0000
35,02
3 - Papel para impressões fotográficas em jato de tinta, Impressões com qualidade profissional em papel |
brilhante, Especificações: Formato: 10 x 15 / Contendo 50 folhas / 94 gramas - BULK - PARA UTILIZAÇÃO DA |
OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
350,20
UN
10,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
15,61
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
662
8646/000-2015
5,46
1 - Pincel para quadro branco magnético, para fixação em quadros imantados - RADEX
10,92
UN
2,0000
4,69
2 - Apagador para quadro branco com suporte para caneta, feltro com 2 mm de espessura, Dimensões |
aproximada de 143 x 50 x 28mm - KAZ - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS |
- C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
4,69
UN
1,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
163,44
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
666
8647/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
14
163,44
1 - Quadro Branco Magnético / Superfície de secagem rápida, Com apoio para apagador e pincéis / Moldura em |
alumínio, Dimensões/ Peso: 900mm x 1200mm / 5.6kg - EASY OFFICE - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE |
FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
163,44
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
550,45
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
8648/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
339,75
HR
4,1600
81,68
2 - ALINHAMENTO
50,64
HR
0,6200
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,66
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
SME, PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO R$ 550.45 - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
120,04
HR
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
430,64
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
8649/000-2015
81,67
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,66
2 - ALINHAMENTO
50,06
HR
0,6100
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA SME, PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA EHE 7191 - VALOR COM DESCONTO R$ 430,64 - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
220,51
HR
2,7000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.383,30
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
8650/000-2015
48,58
1 - BATENTE DIANTEIRO
97,15
UN
2,0000
336,40
2 - MANGA DE EIXO DIANTEIRO
672,80
UN
2,0000
95,70
3 - PINO DE CENTRO. DE REGULAGEM
95,70
UN
1,0000
239,98
4 - FEIXE DE MOLA. SUSPENSÃO DIANTEIRA
479,95
PÇ
2,0000
9,43
5 - VALVULA DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, |
PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.383,30 - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
37,70
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
355,25
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
8651/000-2015
74,68
1 - PINO DE CENTRO
74,68
UN
1,0000
55,10
2 - TERMINAL DE DIREÇAO
110,20
UN
2,0000
150,08
3 - BARRA DE DIREÇAO
150,08
UN
1,0000
10,15
4 - VALVULA DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, |
PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA EHE 7191 - VALOR COM DESCONTO R$ 355,25 - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
20,29
UN
2,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
3.233,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
728
8652/000-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA |
FROTA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO 2015 - CULTURA |
3.233,00
LT
1.000,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
34.517,27
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8653/000-2015
1,84
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
8.992,08
KG
4.887,0000
2,53
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
6.150,43
KG
2.431,0000
3,37
3 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
2.379,22
KG
706,0000
2,30
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
1.626,10
KG
707,0000
3,74
5 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
1.840,08
UN
492,0000
1,88
6 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
4.818,44
UN
2.563,0000
12,42
7 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO |
81/2015 |
3.850,20
KG
310,0000
3,87
8 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - |
SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA |
EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - |
0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO |
4.860,72
KG
1.256,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
14
- 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17,33
17,33
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
8654/000-2015
17,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
17,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
73,33
73,33
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
8655/000-2015
73,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
73,33
1,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
74.987,55
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8656/000-2015
1,84
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
16.074,24
KG
8.736,0000
2,53
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
11.051,04
KG
4.368,0000
3,37
3 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
3.120,62
KG
926,0000
2,71
4 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
8.959,26
KG
3.306,0000
3,13
5 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.699,59
KG
543,0000
3,09
6 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.399,77
KG
453,0000
2,30
7 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
2.672,60
KG
1.162,0000
4,24
8 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
2.289,60
KG
540,0000
3,74
9 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
3.268,76
UN
874,0000
1,88
10 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
6.568,72
UN
3.494,0000
3,03
11 - CENOURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
3.642,06
KG
1.202,0000
3,23
12 - MEXIRICA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
6.466,46
KG
2.002,0000
3,87
13 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA |
EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - |
0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
7.774,83
KG
2.009,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
2.296,22
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8657/000-2015
1,84
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
535,44
KG
291,0000
2,53
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
366,85
KG
145,0000
3,37
3 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
144,91
KG
43,0000
2,30
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
96,60
KG
42,0000
3,74
5 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
104,72
UN
28,0000
2,52
6 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
252,00
MÇ
100,0000
1,88
7 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
285,76
UN
152,0000
12,42
8 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO |
81/2015 |
223,56
KG
18,0000
3,87
9 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - |
SEGMENTOS: CRECHE - 91,87%, CRECHE NOSSO NINHO - 8,13% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
286,38
KG
74,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
2.473,57
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8658/000-2015
1,84
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
647,68
KG
352,0000
2,53
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
440,22
KG
174,0000
3,37
3 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
171,87
KG
51,0000
2,30
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
117,30
KG
51,0000
3,74
5 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
127,16
UN
34,0000
1,88
6 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
347,80
UN
185,0000
12,42
7 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO |
81/2015 |
273,24
KG
22,0000
3,87
8 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - |
SEGMENTOS: EMEI - 96,15%, EMEI NOSSO NINHO - 3,85% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
348,30
KG
90,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
14
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
186,62
186,62
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8659/000-2015
186,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
186,62
1,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
10.793,92
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8660/000-2015
1,84
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.054,32
KG
573,0000
2,53
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
726,11
KG
287,0000
3,73
3 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
3.860,55
KG
1.035,0000
3,37
4 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
205,57
KG
61,0000
2,71
5 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
588,07
KG
217,0000
3,13
6 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
112,68
KG
36,0000
3,09
7 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
92,70
KG
30,0000
2,30
8 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
174,80
KG
76,0000
4,24
9 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
148,40
KG
35,0000
3,74
10 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
213,18
UN
57,0000
2,52
11 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
405,72
MÇ
161,0000
1,88
12 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
430,52
UN
229,0000
6,16
13 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.607,76
KG
261,0000
3,03
14 - CENOURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
236,34
KG
78,0000
3,23
15 - MEXIRICA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
426,36
KG
132,0000
3,87
16 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
SEGMENTOS: CRECHE - 87,17%, CRECHE NOSSO NINHO - 12,83% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
510,84
KG
132,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
25,41
25,41
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
8661/000-2015
25,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
25,41
1,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
5.923,58
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8662/000-2015
1,84
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.271,44
KG
691,0000
2,53
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
872,85
KG
345,0000
3,37
3 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
246,01
KG
73,0000
2,71
4 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
707,31
KG
261,0000
3,13
5 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
134,59
KG
43,0000
3,09
6 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
108,15
KG
35,0000
2,30
7 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
211,60
KG
92,0000
4,24
8 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
182,32
KG
43,0000
3,74
9 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
258,06
UN
69,0000
1,88
10 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
520,76
UN
277,0000
3,03
11 - CENOURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
284,82
KG
94,0000
3,23
12 - MEXIRICA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
510,34
KG
158,0000
3,87
13 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
SEGMENTOS: EMEI - 96,06%, EMEI NOSSO NINHO - 3,94% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
615,33
KG
159,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
899,66
899,66
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8663/000-2015
899,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2012
899,66
1,0000
0,00
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
8.500,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
8664/000-2015
8.500,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
8.500,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
14
0,00
6935/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
6.000,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
8665/000-2015
6.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E PROJETO GURI - CULTURA |
6.000,00
1,0000
0,00
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
6.000,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
8666/000-2015
6.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
6.000,00
1,0000
0,00
6929/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
70,26
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
8667/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO/SP SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 28/07/15, SAÍDA ÀS 08h00 E |
RETORNO ÀS 20h00 - DIA 05/08/15, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE |
70,26
2,0000
0,00
6930/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
281,04
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
8668/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - 08/07/15, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 13/07/15, SAÍDA |
ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 15/07/15, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 17/07/15, SAÍDA ÀS 03h30 |
E RETORNO ÀS 20h00 - 20/07/15, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE |
281,04
8,0000
0,00
6931/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
210,78
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
8669/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - 27/07/15, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 19h00 - 28/07/15, SAÍDA |
ÀS 03h30, RETORNO ÀS 19h00 - 29/07/15, SAÍDA ÀS 04h00, RETORNO ÀS 17h30 - 30/07/15, SAÍDA ÀS 03h30, |
RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE |
210,78
6,0000
0,00
6906/2015
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
0,00
632
8670/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA |
OBTER INFORMAÇÃO SOBRE P PROGRAMA VIA RÁPIDA EMPREGO, NO DIA 05/08/15 COM SAÍDA ÀS 08h00 E |
RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA |
7,13
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
3.391,81
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
731
8671/000-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
2.547,45
%
1,1100
672,93
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
269,17
%
0,4000
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
030/2015 - PELO PERÍODO DE 15 MESES - TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE - CONTRATO 090/2014 - |
CULTURA |
575,19
%
0,4200
REGISTRO, 13 de Agosto de 2015.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
14
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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